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招标公告


2022年度医院内部控制评价和风险评估服务项目竞争性磋商公告
来源:济宁市第一人民医院发布时间:2023-10-20浏览:
根据医院工作安排,近期对我院2022年度医院内部控制评价和风险评估服务项目进行招标,有关事宜公告如下:    
一、投标人资格要求 :
1、各投标单位须向医院招标办提供营业执照及《会计事务所执业许可证》原件及复印件(加盖公章),法人代表授权委托书(授权委托书必须有法人签字、法人电话及电子邮箱等),项目团队人员注册会计师资格证原件及复印件(不少于三人)。
2、获得参投资格后,各单位招标前需携带法人代表授权委托书及标书(1正2副,胶装,电子版标书发送至jnsdyrmyyzbb@163.com)到招标现场。
3、各投标单位应具有健全的财务会计制度和良好的商业信誉。
4、未被暂停或取消济宁市范围内招标项目的投标资格。
5、各投标单位公开、公平、公正的参与本次投标,不得围标、串标,一经发现取消本次投标资格。
6、本项目不接受联合体响应,不得转包或分包
二、资格审查方式:资格预审。  
三、项目内容及需求:
预算金额:9.8万元。
1、2022年度医院内部控制评价。根据《公立医院内部控制管理办法》(国卫财务发〔2020〕31号)相关规定,结合医院内部控制建设和实施的实际情况,对2022年度医院内部控制的进行评价,主要包括医院内部控制设计有效性和内部控制运行有效性评价,对发现的问题及时提出审计建议,出具医院内部控制评价报告。
2、2022年度医院风险评估。对2022年度医院经济活动及相关业务活动存在的风险进行全面、系统和客观地识别、分析,包括单位层面和业务层面的风险评估,确定相应的风险承受度及风险应对策略,提出管理建议,出具医院风险评估报告。
3、服务期限 :2023年11月30日前完成服务内容并出具相关报告。
4、质量要求:符合《中国内部审计准则》、《审计署关于内部审计工作规定》、《行政事业单位内部控制规范》(财会〔2012〕21号)、《公立医院内部控制管理办法》(国卫财务发〔2020〕31号)等法律法规和文件相关要求。
5、项目负责人必须有财务会计或财务审计领域五年以上工作经验,团队成员不少于3名,且均为注册会计师。项目成员应对项目有深刻理解、具备较强沟通能力和较高的职业化程度,熟悉医院财会业务(需提供资格证书复印件)。中标单位需就本项目中的问题为我院提供咨询服务。
四、报名时间及联系方式 
1、报名截止时间:2023年10月26日(星期四)17点00分前。   
2、报名地点及电话:总院区办公楼二楼集中办公区64号,联系电话0537-2258256。
3、业务技术咨询:崔老师,联系电话:0537-2253454。
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